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		<title>Pagamento de Duplicatas com Cheques de Terceiros - Histórico de revisão</title>
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		<updated>2026-04-07T02:43:08Z</updated>
		<subtitle>Histórico de revisões para esta página neste wiki</subtitle>
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		<id>https://andessistemas.com.br/wiki/index.php?title=Pagamento_de_Duplicatas_com_Cheques_de_Terceiros&amp;diff=93&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: Criou página com 'category:Cheque de Terceiros '''Objetivo:''' O cheque de terceiro está de posse da empresa e será passado para o pagamento de uma conta cadastrada no sistema. Da mesma m...'</title>
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				<updated>2012-06-06T16:24:16Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Criou página com &amp;#039;&lt;a href=&quot;/wiki/index.php/Categoria:Cheque_de_Terceiros&quot; title=&quot;Categoria:Cheque de Terceiros&quot;&gt;category:Cheque de Terceiros&lt;/a&gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Objetivo:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; O cheque de terceiro está de posse da empresa e será passado para o pagamento de uma conta cadastrada no sistema. Da mesma m...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nova&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[category:Cheque de Terceiros]]&lt;br /&gt;
'''Objetivo:''' O cheque de terceiro está de posse da empresa e será passado para o pagamento de uma conta cadastrada no sistema.&lt;br /&gt;
Da mesma maneira que a opção anterior, nesta opção é necessário a criação de um novo lote para saída dos cheques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Não é possível realizar a saída do cheque de terceiro sem um documento do contas a pagar que foi cadastrado no estoque compras, na nota de produtos ou simplificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagem:Pagamento_de_duplicata_com_cheque_de_terceiro.png|900px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cadastrado o lote, é preciso informar qual cheque será utilizado e em qual pagamento do contas a pagar será vinculado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Após salvar o lote é preciso informar os cheques, para isso também há duas opções: individualmente e por seleção, na tela incluir por seleção, para utilizar o cheque em aberto é preciso que ele esteja selecionado e na opção individual que é aberto quando clica em novo na tela Cheque de Terceiros(Pagamentos), clique no link “Núm Cheque(C)” e informe o numero do cheque e clique em fechar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Com os cheques já selecionados, clique no link “Duplicatas (D)”, e informe as duplicatas que serão baixadas com os cheques, caso não exista o documento será necessário cadastrá-lo no módulo Estoque Compras na opção Nota fiscal de produtos ou Simplificada.&lt;br /&gt;
E da mesma forma que no tópico anterior, há como selecionar várias duplicatas ou individualmente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagem:Registro_cheque_terceiros_pagamentos.png|900px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se optar por selecionar individualmente, abrirá a tela conforme imagem abaixo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para utilizar a opção clique no link “Número{N}”, e na tela a seguir selecione a duplicata a pagar seguido da opção fechar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagem:Cheque_terceiro_documentos_a_pagar_em_aberto.png|900px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os procedimentos acima de pagamento de duplicata com cheque bem como o de recebimento de duplicata com cheque efetuam a baixa de seus respectivos documentos, para baixa correta confira os valores a baixar e valores recebidos.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>	</entry>

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