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===TELEMARKETING=== | ===TELEMARKETING=== |
Edição das 17h29min de 8 de agosto de 2016
Índice
- 1 PARÂMETROS DO SISTEMA
- 1.1 DADOS
- 1.2 MOVIMENTAÇÃO
- 1.3 ESTOQUE
- 1.4 SÉRIE
- 1.5 CONTAS A RECEBER
- 1.6 NOTAS FISCAIS
- 1.7 NOTAS FISCAIS 2
- 1.8 TELEMARKETING
- 1.9 ORDEM DE COMPRA
- 1.10 CHEQUE DE TERCEIROS
- 1.11 BALCÃO
- 1.12 ATIVIDADE EMPRESA
- 1.13 COBRANÇA DESCONTADA
- 1.14 PEDIDO VENDA IMPORTADO
- 1.15 SERASA
- 1.16 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
- 1.17 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 2
- 1.18 NOTA FISCAL ELETRÔNICA - OBSERVAÇÃO
- 1.19 NOTA FISCAL ELETRÔNICA - INUTILIZAÇÃO
- 1.20 NOTA FISCAL DE ENTRADA
- 1.21 CONSIGNAÇÃO
- 1.22 NOTA FISCAL PAULISTA
- 1.23 CARTA CORREÇÃO
- 1.24 TRIBUTAÇÃO ICMC/PIS/COFINS
- 1.25 XML NOTA ENTRADA
- 1.26 BANCOS/CAIXA
- 1.27 FCI
- 1.28 MDF-E
- 1.29 CADASTRO PADRÃO
- 1.30 PRORROGAÇÃO ISENÇÃO ICMS
PARÂMETROS DO SISTEMA
Aqui no Parâmetros do sistema é onde ficam registrados todas as informações pertinentes para geração de notas fiscais, ao qual é padronizado para que não necessite que o cliente sempre fique informando situação A ou situação B, afim de assim facilitar o trabalho do faturista.
DADOS
- [Marca]: Informar Marca da empresa, caso necessite que o mesmo traga automaticamente na nota fiscal.
- [Espécie]: Informa a espécie ex= Volume, Pallet, etc..
- [Tipo de mercadoria]: Informar tipo de mercadoria que deseja padronizar.
- [Máximo de dias p/ cond. pagto]: Esta informação limita a quantidade de pagamento do cliente, acima deste condição o sistema alerta que foi ultrapassado o limite de condição de pagamento.
- [Devolução Nota Fiscal]: Configurar as naturezas de operação, devolução dentro do estado (Estadual), fora do estado (Interestadual) e Exterior.
- [Centro de custo (Devolução)]: Informar o centro de custo de devolução, para quando necessariamente for feita uma devolução de nfe. O sistema usa como parâmetro este centro de custo para devolução.
Observação: O preenchimento dos demais campos, fica a encargo do cliente, conforme a sua necessidade.
MOVIMENTAÇÃO
- [Tipo de movimento no estoque]:
[Saída] = Informar tipo de movimento de saída para determinação de tipo de nota quando a mesma for faturada.
Este mesmo é acompanhado por relatórios do sistema.
[Entrada]= Informar tipo de movimento de entrada para determinação de tipo de nota quando a mesma for faturada.
Este mesmo é acompanhado por relatórios do sistema.
- [Tipo de movimentação de estoque para devolução]:
[Saída] = Informar tipo de movimento de saída para determinação de tipo de nota quando a mesma for devolvida.
Este mesmo é acompanhado por relatórios do sistema.
[Entrada] = Informar tipo de movimento de entrada para determinação de tipo de nota quando a mesma for devolvida.
Este mesmo é acompanhado por relatórios do sistema.
- [Tipo de movimentação de estoque para cancelamento]:
[Saída] = Informar tipo de movimento de saída para determinação de tipo de nota quando a mesma for cancelada.
Este mesmo é acompanhado por relatórios do sistema.
[Entrada] = Informar tipo de movimento de entrada para determinação de tipo de nota quando a mesma for cancelada.
Este mesmo é acompanhado por relatórios do sistema.
Observação: O preenchimento dos demais campos, fica a encargo do cliente, conforme a sua necessidade.
ESTOQUE
- [Tipo de movimentação de estoque Baixa ticket]: Informar o tipo de movimentação de estoque para baixa de ticket.
- [Tipo de movimentação de estoque Baixa ficha de corte]: Informar tipo de movimento de estoque para baixa de ficha de corte.
- [Tipo de movimentação de estoque Baixa consumo do plano]: Informar tipo de movimento de estoque para baixa de consumo do plano.
Observação: Bloqueia referência interna em duplicidade: Se a empresa não trabalha com baixa ticket, baixa de ficha de corte, baixa de consumo do plano: Informar o tipo de movimentação para saída de estoque
SÉRIE
- [Nota Fiscal]: Configuração de séries para finalidade de cadastro notas fiscais.
- [Estoque]: Configuração de séries para finalidade de controle de estoque
- [Representante remoto]: Configuração de séries para finalidade de cadastros de notas e pedidos de representantes, módulo representante remoto.
- [Data de fechamento contábil]: Quando informado uma data neste campo, não poderá ser feito mais lançamento antes desta data.
CONTAS A RECEBER
- Histórico de crédito de comissão:
[Faturamento]: Informar histórico de crédito para comissão sobre faturamento. [Recebimento]: Informar histórico de crédito para comissão sobre recebimento. [Médio Prazo]: Informar histórico de crédito para comissão sobre prazo médio.
- Histórico de estorno de comissão:
[Devolução]: Informar histórico de estorno de comissão para devolução. [Cancelamento]: Informar histórico de estorno de comissão para cancelamento.
- [Histórico débito de duplicata p/ Representante]: Informar histórico para débito de duplicata para representante.
- [Histórico débito de cheque p/ Representante]: Informar histórico para débito de duplicata para representante.
- [Tipo da liquidação p/ débito de duplicata p/ Representante]: Informar o tipo de liquidação para débito de duplicata de representante.
Observação: O preenchimento dos demais campos, fica a encargo do cliente, conforme a sua necessidade.
NOTAS FISCAIS
Natureza de operação para Nota Simplificada
N.F Entrada:
[Natureza Operação Estadual]: Informar natureza de operação de entrada para dentro do estado, ex: 1.101, 1.102... [Natureza Operação Interestadual]: Informar natureza de operação de entrada para fora do estado, ex: 2.101, 2.201...
N.F Saídas:
[Natureza Operação Estadual]: Informar natureza de operação de entrada para dentro do estado, ex: 5.101, 5.102... [Natureza Operação Interestadual]: Informar natureza de operação de entrada para fora do estado, ex: 6.101, 6.102...
Suframa:
[Natureza Operação Suframa]: Informar natureza de operação com Suframa. [Natureza Operação S/ Suframa]: Informar natureza de operação sem Suframa.
- Participa do Simples Nacional:
Quando selecionado CheckBox [] Simples Nacional, informar os percentuais de impostos a serem calculados nas notas fiscais.
Observação: Esses tributos são de extrema responsabilidade da empresa, ao qual depende do faturamento da mesma. Essas informações necessariamente deverão ser passada pelo escritório contábil ou alguém com conhecimento contábil.
NOTAS FISCAIS 2
- Centro de custo da N.F Entrada:
Fornecedor: Se informado fornecedor, o centro de custo a ser informado na nota será o mesmo que se encontra no cadastro de fornecedor. Sub-Grupo: Se informado Sub_Grupo, o centro de custo a ser informado na nota será o mesmo que se encontra no cadastro de Sub-Grupo.
TELEMARKETING
ORDEM DE COMPRA
CHEQUE DE TERCEIROS
BALCÃO
ATIVIDADE EMPRESA
COBRANÇA DESCONTADA
PEDIDO VENDA IMPORTADO
SERASA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA 2
NOTA FISCAL ELETRÔNICA - OBSERVAÇÃO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA - INUTILIZAÇÃO
Configuração Inutilização de nota fiscal
Preencher os devidos campos:
- Sujeito para Inutilização da NFE: Criar um sujeito "Inutilização de NFE", para que ao fazer a inutilização de alguma faixa de nota, facilite a pesquisa da nota fiscal.
- Natureza de operação: Informar natureza de operação.