Mudanças entre as edições de "Versao 1.56.0.0"

De Wiki AnDes Sistemas
Ir para: navegação, pesquisa
(Criou página com 'category:Versões do Sistema == Alterações da Versão 1.56.0.0 disponível a partir de 31/01/2012== [[Versao_1.56.0.0/Correcao_V1.56.0.0|Correções desta versão - 1.5...')
 
(Sem diferença)

Edição atual tal como às 14h00min de 6 de junho de 2012

Alterações da Versão 1.56.0.0 disponível a partir de 31/01/2012

Correções desta versão - 1.56.0.1 / 1.56.0.2 / 1.56.0.3 / 1.56.0.4

Arquivos Básicos

O.S. 32333 = Incluído opção no filtro para não permitir usuário fazer ordem de compra.

O.S. 32615 = Criado novo campo no banco de dados para bloqueio da Ordem de Compra da O.S. anterior

Assessibilidades.png

Com a opção Bloquear Registro/Edição de Ordem de Compra Selecionada o usuário poderá somente visualizar a Ordem de Compra.

O.S. 32544 = Alterado campo Ramal de 3 para 6 dígitos, dentro do Cadastro de Clientes / Vínculos / Contato.

Faturamento

O.S. 32288 = Corrigido cálculo da Substituição tributária quando há dedução da base do ICMS Aplicável.

O.S. 32357 = Criado filtro identificador de clientes optantes pelo Simples Nacional, (Caminho: Faturamento/Resumo do Faturamento/Por Natureza de Operação)

O.S. 32366 = Corrigido duplicação de informações do campo observação da nota fiscal, problema ocorria quando a observação era colocada na aba de observações do pedido de venda.

O.S. 32372 = Novo relatório, Caminho: Resumo do Faturamento/Por Representante de Venda - Mod. II

O.S. 32376 = Em Cargas/Cargas de Entrega/Novo/ Pesquisar/ ,Corrigido consulta de notas fiscais que não geraram duplicatas.

O.S. 32382 = Corrigido cálculo de frete na nota fiscal, quando a nota possuía ICMS no frete e ICMS na mercadoria estava sendo calculado com os valores agrupados.

O.S. 32451 = Controle de ICMS/Relação de Notas Fiscais de Entrada por Operação/ , Acrescentado coluna com valor da Nota Fiscal, este relatório está sendo transmitido para contabilidade trazendo melhor visualização das informações.

O.S. 32574 = Relatório de Notas Fiscais Emitidas/Por Representante de Venda/ , Corrigido valor total das notas fiscais.

Contas a Pagar

O.S. 32484 = Impressão do Cartão/Por Emissão, Vencimento e Data de Entrada, será gravado campos da última edição para facilitar na próxima impressão do Cartão.

O.S. 32493 = Inserido opções que antes estavam somente no módulo Financeiro, com essa atualização o Contas a Pagar conta com as seguintes opções.

  • Pagamentos Banco / Caixa
  • Assistente para Pagamentos
  • Assistente para Pagamentos (Ocorrências)

Assistente para pagamentos.png

O.S. 32495 = Nas opções de Baixa Simplificada ou Assistente de Pagamento, foi incrementado cálculo automático da diferença do valor da baixa, causando valores para juros no caso de valor acima da baixa e de desconto para diferença negativa da baixa.

Assistente para pagamentos 2.png

Baixa simplificada de documentos a receber.png

O.S. 32528 = Novo "Lançamento de Previsão de Contas a Pagar", esta opção é indicada para duplicatas que precisem ser lançadas a longo prazo, conservando a data de emissão para o mês do vencimento e o fluxo de caixa fique correto.

Menu lancamento de previsao de contas a pagar.png

  • Data base = Dia do mês da data de emissão pretendida;
  • Dia para Vencimento = Dia do mês que será gerado o registro;
  • Simular Duplicatas = Visualiza as duplicatas a serem geradas de acordo com o que foi informado;
  • Cancelar Dados = Cancela a Simulação e fica na mesma janela conservando as informações;
  • Confirmar Dados = Executa a operação, convertendo a simulação em registro;

Lancamento de previsao de contas a pagar.png

O.S. 32550 = Novo Relatório em Resumo das Duplicatas em aberto / por Fornecedor (Selecionado)

O.S. 32598 = Novo relatório em Contas a Pagar/Duplicatas a Pagar/Imprimir/Relação de Duplicatas Selecionadas/ - com filtro de legenda.

O.S. 32639 = No relatório Resumo das Duplicatas em Aberto / Por Fornecedor (Selecionado), incrementado fazer pesquisa por fornecedor (Descrição/Código).

Contas a Receber

O.S. 32473 = Novo relatório em Contas a Receber/Duplicatas a Receber/Imprimir/Relação de Duplicatas Emitidas no Período/ - com filtro de legenda, exemplo: (D) Devolvida, (PD) Parcialmente Devolvida.

Financeiro

O.S. 32262 = Novo modelo de Fluxo de Caixa que integra os saldos das contas bancárias e deduz os valores do contas a receber e a pagar.

Fluxo de caixa modelo VI.png

O.S. 32354/32355 = Colocado novo filtro em "Financeiro / Prosoft / Faturas / Pagar/Pagamentos e em Receber/Recebimentos" para buscar documentos por data de emissão.

O.S. 32410 = Em Fechamento Fluxo de Caixa / Fluxo de Caixa com Pedidos de venda e Ordem de Compra, criado opção para selecionar qual saldo de estoque será impresso, se Acabado ou Calçado.

Controle Bancário

O.S. 31916 = Implementado no controle de Log para que qualquer alteração que for feita no lote pode ser analisado futuramente.

Cobrança Eletrônica

O.S. 32282 = Em arquivo retorno / Processar arquivo retorno - foi criado nova opção de cálculo (Dia+1) nas datas do lançamento bancário.

O.S. 32519/32520 = Corrigido relatório, não estava filtrando as contas selecionadas.


Comissão

O.S. 32649 = Nova opção para enviar relatórios de acerto de comissão diretamente por e-mail, este item se encontra no menu Acertos / Envio de Acertos em aberto por e-mail.

Relatorio dos acertos em aberto.png

Estoque Compras

O.S. 32408 = Novo campo chamado "Localização" situado abaixo do campo complemento no cadastro de material para informar a localização deste material.

Registro material.png

O.S. 32409 = Criação de Filtro no relatório de Relação de Materiais para consulta do campo criado na solicitação anterior.

O.S. 32494 = No botão "Avançado" no cadastro de material foi implementado o campo "Localização" para geração de relatórios personalizados.

O.S. 32512 = Nova Opção para facilitar cadastro de materiais e deixar os códigos padronizados, este formulário encontra-se no seguinte caminho: Matéria-Prima/Materiais - Material por Grupo/SubGrupo/Cor - Novo

Registro material grupo subgrupo cor.png

Para usar esta nova opção será necessário manter distancia numérica entre os códigos dos grupos e subgrupos, de modo que ao ser criado o novo código exista códigos disponíveis para serem usados.

Também é necessário refazer os nomes dos subgrupos caso estes estejam como o nome do grupo na descrição do subgrupo, pois caso contrário ficaram com nomes duplicados.

O.S. 32527 = Limitado quantidade de caracteres no cadastro do código de materiais, o máximo será de seis números, evitando conflitos em relatórios.

O.S. 32555/32584 = Corrigido erro no relatório: Compras/Nota Fiscal de Produto/Conferência Nota Fiscal de Entrada/Por Período de Emissão e Por Período de Entrada, quando acessava a ultima página dava erro no controlador.

O.S. 32584 = Nova Visualização da Ordem de Compra. Nesta opção é possível realizar uma consulta em todos os dados da ordem de compra, pode ser usado esta opção caso queira bloquear acesso a usuário no cadastro de ordem de compra.

Visualizacao ordem de compra.png

O.S. 32616 = Serviço realizado para aceitar o envio de Ordem de Compra com assinatura digital para dois emails cadastrados separados por ponto e vírgula.

O.S. 32716 = Na seleção de Ordem de Compra foi acrescentado busca por plano.

O.S. 32719 = Novo campo na edição da Nota Fiscal de Entrada para configurar se frete e desconto devem incidir na base de cálculo do ICMS.


Almoxarifado

O.S. 32334 = Implementado as mesmas validações existentes no módulo Estoque Compras com relação a Ordem de Compra.

O.S. 32474 = Em Requisição / Tipo de Movimento no estoque / Editar - Foi acrescentado campos referentes a Tipo de Movimentação para Escrituração Fiscal, conforme imagem abaixo:

Esta informação deverá ser informada corretamente de acordo com a movimentação do estoque, essa validação será tanto no arquivo EFD/SINTEGRA como outros arquivos que enviam o estoque.

Toda informação de cunho fiscal deverá ser coletada com o departamento contábil, os técnicos do suporte técnico da ANDES não passarão qualquer informação de responsabilidade fiscal.

Registro tipo movimentacao requisicao.png

Baixa Ticket PCP

O.S. 32533/32534 = É possível na Ficha de Produção e na Mini-Ficha excluir a baixa da seção por Plano.

O.S. 32551 = Novo relatório Resumo Total das Fichas de Produção (Remetidas/Retornadas/Aberto)

Resumo total das fichas de producao remetidas retornadas aberto.png

O.S. 32595 = Acrescentado filtro para selecionar operação em "Ficha de Corte/Relação das Fichas de Corte Não Remetidas".

PCP Calçados

O.S. 32302 = Em Pedidos / Pedidos de Venda / Impressão do Pedido de Venda Gráfico - Resumido - foi acrescentado opção para mostrar o plano de produção do pedido.

O.S. 32383 = Novo relatório para listar os materiais utilizados em determinada linha, Caminho: Modelo/ Linha-Referência-Ficha Técnica / Imprimir / Relação de Materiais por Linha.

O.S. 32457 = Colocado nova opção para imprimir a quantidade da escala do material. Caminho: Plano / Plano de Produção Diário / Mini-Ficha / Mini-ficha Resumida (6 p/ Folha) Mod. II.

O.S. 32464 = Novo resumo de pedido de venda por mês e data de entrega. Caminho: Pedidos / Pedidos de Venda / Relação dos pedidos vendidos / Por Data Prevista de Entrega.

O.S. 32491 = Cadastro de Numeração Inicial e Final no Item da Ficha Técnica.

Esta nova opção deverá ser usado no seguinte exemplo:

Caso o Calçado tenha um zíper e esse mesmo zíper em cada modelo é utilizado em uma faixa de numeração, pela grade do material não é possível cadastrá-lo, pois haveria necessidade de cadastrar vários zíperes, e nesta nova opção será possível um mesmo produto possuir grades diferentes para modelos distintos.

Registro item da ficha tecnica.png

O.S. xxx = Criação de atalho para pesquisar o código do catálogo, basta clicar na palavra que será aberto todos códigos de catálogo.

Registro item do pedido de venda.png

Contabilidade

o.S. 32634 = Novo Relatório em Cadastro/Relação de Plano de Contas Referencial

Relacao de Plano de Contas Referencial.png

Folha de Pagamento

O.S. 32618 = Exportação da DIRF - Ano Base 2011

Exportacao dirf 2011.png

O.S. 32619 = Exportação da RAIS - Ano Base 2011

Exportacao RAIS 2011.png

Livros Fiscais

O.S. 30711 = Criado nova opção para gerar arquivo texto do arquivo SPED-PIS-COFINS

Sped pis cofins - gerar.png

O.S. 30866 = Incluído na geração do arquivo SINTEGRA o registro "74", que é referente ao inventário de materiais

Inventário para Arquivo SINTEGRA

O.S. 32480/32481/32482

Acrescentado no sistema nova opção para envio do inventário de matéria prima e de estoque de acabado para ser enviado somente no arquivo EFD SINTEGRA.

Segue abaixo as telas das novas opções criadas no sistema.

INVENTARIO DE PRODUTOS/MATERIAIS

Inventario de produtos materiais.png

IMPRESSÃO INVENTÁRIO - RI MOD. P7

Impressao inventario mod p7.png

IMPRESSÃO DE INVENTÁRIO - LCP MOD. P11

Impressao inventario lpc mod p11.png

GERAR INVENTARIO GERENCIAL DE MATERIAIS E PRODUTOS

Nesta opção será gerado o inventário automaticamente levando em consideração a posição dos materiais na data base.

Gerar inventario gerencial de materiais.png

O.S. 32536 = Quando gerar o inventário deverá buscar somente materiais ou acabados com saldo maior que zero.

O.S. 32508/32509 = Novo parâmetro para permitir alteração no livro fiscal, selecionando a opção nova será possível alterar Inscrição Estadual, CNPJ, Estado e Natureza de Operação.

O.S. 32546 = Novo campo no lançamento do registro de notas fiscais de saída para informar o vencimento da substituição tributária do ICMS informado.

Lancamento do registro de saidas.png

O.S. 32547 = Nova aba em: Registro Apuração ICMS / Resumo Apuração do Imposto - RAICMS, para controle dos vencimentos da substituição tributária, campo criado pela O.S. 32546

Resumo apuracao do imposto icms.png

Esta informação será para envio do arquivo GIA Versão 0790


NATUREZA DA RECEITA DE PIS/COFINS:

Tabela oficial cedida pelo Governo para designar Naturezas de Receita para o PIS e COFINS. Esta informação será vinculada tanto na Situação Tributária do PIS quanto na do COFINS ( apenas quando a situação tributária designar Isenção,Diferimento ou Suspenção ( Códigos : 4,5,6,7,8,9 ) Não poderá ser alterada pelos usuários

Natureza de receita de pis cofins.png

TIPO DE CRÉDITO DE PIS / COFINS:

Tabela oficial cedida pelo Governo para designar Tipos de Crédito de PIS e COFINS. Esta informação será vinculada tanto na Situação Tributária do PIS quanto na do COFINS. - Não poderá ser alterada pelos usuários

Tipo de credito de pis cofins.png

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL APURADA:

Tabela oficial cedida pelo Governo para designar diversas forma de Contribuição Social apurada. Não poderá ser alterada pelos usuários

Cadastro de contribuicao social apurada.png

PCP Componentes

O.S. 32537 = Em "Estoque de papel" foi acrescentado opção para zerar estoque de papel.

O.S. 32663 = Novo campo na busca de pedidos para filtrar na tela a situação dos pedidos.

Selecao pedidos de venda componentes.png

PCP Curtume

O.S. 32571 = Novo Resumo de Saldo de Saída de Couro a Expedir, este novo recurso proporciona uma visualização da posição do pedido comparando a quantidade de saída e a quantidade expedida e informando o saldo.

Resumo de saldo de saida de couro a expedir.png

O.S. 32671 = novo filtro para informar tipo de pedido de venda na impressão da relação de vendas(por artigo e cliente)

Loja

O.S. 32454/32455 = no cadastro de cliente e no cadastro de cliente simplificado acrescentado novo parâmetro para ficar selecionado a opção Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.

PCP Confecção

Desenvolvendo