Registro - Ordem de Compra

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Texto em negrito=ORDEM DE COMPRA=

Objetivo

Lançamento de ordem de compra, onde surge a necessidade de matéria-prima na empresa, o mesmo é solicitado pelo responsável pela empresa ou do almoxarifado e esse pedido é gerado para o fornecedor, onde pode ser impresso e registrado, através de pedido ou solicitação.

Registro de ordem de compra

No sistema este registro, depende das informações abaixo:

- Número = Numero da ordem de compra do cliente do sistema.

- Série = Série fiscal utilizado pela empresa, para lançamento referente a solicitação.

- Data = Data da ordem de compra. Esta data refere-se a data que será registrado a ordem de compra, ou seja, data real do lançamento.

- Pedido Fornecedor = Campo destinado a informar o número de pedido do fornecedor, caso o fornecedor tenha um número diferente do número da ordem de compra do cliente.

- Fornecedor = Fornecedor que será utilizado para cadastro da ordem de compra.

Ordem de compra.png