Parametros
Índice
- 1 PARÂMETROS DO SISTEMA
- 1.1 DADOS
- 1.2 MOVIMENTAÇÃO
- 1.3 ESTOQUE
- 1.4 SÉRIE
- 1.5 CONTAS A RECEBER
- 1.6 NOTAS FISCAIS
- 1.7 NOTAS FISCAIS 2
- 1.8 TELEMARKETING
- 1.9 ORDEM DE COMPRA
- 1.10 CHEQUE DE TERCEIROS
- 1.11 BALCÃO
- 1.12 ATIVIDADE EMPRESA
- 1.13 COBRANÇA DESCONTADA
- 1.14 PEDIDO VENDA IMPORTADO
- 1.15 SERASA
- 1.16 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
- 1.17 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 2
- 1.18 NOTA FISCAL ELETRÔNICA - OBSERVAÇÃO
- 1.19 NOTA FISCAL ELETRÔNICA - INUTILIZAÇÃO
- 1.20 NOTA FISCAL DE ENTRADA
- 1.21 CONSIGNAÇÃO
- 1.22 NOTA FISCAL PAULISTA
- 1.23 CARTA CORREÇÃO
- 1.24 TRIBUTAÇÃO ICMC/PIS/COFINS
- 1.25 XML NOTA ENTRADA
- 1.26 BANCOS/CAIXA
- 1.27 FCI
- 1.28 MDF-E
- 1.29 CADASTRO PADRÃO
- 1.30 PRORROGAÇÃO ISENÇÃO ICMS
PARÂMETROS DO SISTEMA
Aqui no Parâmetros do sistema é onde ficam registrados todas as informações pertinentes para geração de notas fiscais, ao qual é padronizado para que não necessite que o cliente sempre fique informando situação A ou situação B, afim de assim facilitar o trabalho do faturista.
DADOS
- [Marca]: Informar Marca da empresa, caso necessite que o mesmo traga automaticamente na nota fiscal.
- [Espécie]: Informa a espécie ex= Volume, Pallet, etc..
- [Tipo de mercadoria]: Informar tipo de mercadoria que deseja padronizar.
- [Máximo de dias p/ cond. pagto]: Esta informação limita a quantidade de pagamento do cliente, acima deste condição o sistema alerta que foi ultrapassado o limite de condição de pagamento.
- [Devolução Nota Fiscal]: Configurar as naturezas de operação, devolução dentro do estado (Estadual), fora do estado (Interestadual) e Exterior.
- [Centro de custo (Devolução)]: Informar o centro de custo de devolução, para quando necessariamente for feita uma devolução de nfe. O sistema usa como parâmetro este centro de custo para devolução.
[Observação]: O preenchimento dos demais campos, fica a encargo do cliente, conforme a sua necessidade.
MOVIMENTAÇÃO
- [Tipo de movimento no estoque]:
[Saída] = Informar tipo de movimento de saída para determinação de tipo de nota quando a mesma for faturada.
Este mesmo é acompanhado por relatórios do sistema.
[Entrada]= Informar tipo de movimento de entrada para determinação de tipo de nota quando a mesma for faturada.
Este mesmo é acompanhado por relatórios do sistema.
- [Tipo de movimentação de estoque para devolução]:
[Saída] = Informar tipo de movimento de saída para determinação de tipo de nota quando a mesma for devolvida.
Este mesmo é acompanhado por relatórios do sistema.
[Entrada] = Informar tipo de movimento de entrada para determinação de tipo de nota quando a mesma for devolvida.
Este mesmo é acompanhado por relatórios do sistema.
- [Tipo de movimentação de estoque para cancelamento]:
[Saída] = Informar tipo de movimento de saída para determinação de tipo de nota quando a mesma for cancelada.
Este mesmo é acompanhado por relatórios do sistema.
[Entrada] = Informar tipo de movimento de entrada para determinação de tipo de nota quando a mesma for cancelada.
Este mesmo é acompanhado por relatórios do sistema.
Observação: O preenchimento dos demais campos, fica a encargo do cliente, conforme a sua necessidade.
ESTOQUE
- [Tipo de movimentação de estoque Baixa ticket]: Informar o tipo de movimentação de estoque para baixa de ticket.
- [Tipo de movimentação de estoque Baixa ficha de corte]: Informar tipo de movimento de estoque para baixa de ficha de corte.
- [Tipo de movimentação de estoque Baixa consumo do plano]: Informar tipo de movimento de estoque para baixa de consumo do plano.
Observação: Bloqueia referência interna em duplicidade: Se a empresa não trabalha com baixa ticket, baixa de ficha de corte, baixa de consumo do plano: Informar o tipo de movimentação para saída de estoque
SÉRIE
- [Nota Fiscal]: Configuração de séries para finalidade de cadastro notas fiscais.
- [Estoque]: Configuração de séries para finalidade de controle de estoque
- [Representante remoto]: Configuração de séries para finalidade de cadastros de notas e pedidos de representantes, módulo representante remoto.
- [Data de fechamento contábil]: Quando informado uma data neste campo, não poderá ser feito mais lançamento antes desta data.
CONTAS A RECEBER
-
NOTAS FISCAIS
NOTAS FISCAIS 2
TELEMARKETING
ORDEM DE COMPRA
CHEQUE DE TERCEIROS
BALCÃO
ATIVIDADE EMPRESA
COBRANÇA DESCONTADA
PEDIDO VENDA IMPORTADO
SERASA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA 2
NOTA FISCAL ELETRÔNICA - OBSERVAÇÃO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA - INUTILIZAÇÃO
Configuração Inutilização de nota fiscal
Preencher os devidos campos:
- Sujeito para Inutilização da NFE: Criar um sujeito "Inutilização de NFE", para que ao fazer a inutilização de alguma faixa de nota, facilite a pesquisa da nota fiscal.
- Natureza de operação: Informar natureza de operação.