Integracao Power BI/Fluxo de Caixa
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Índice
- 1 EXPLICAÇÃO DOS PARAMETROS:
- 1.1 P_CODEMPRESA:
- 1.2 P_QTDDIAS :
- 1.3 P_GERA_DOCRECEB:
- 1.4 P_GERA_OCDOCRECEB:
- 1.5 P_GERA_CHQTERC:
- 1.6 P_GERA_DOCPAGAR:
- 1.7 P_GERA_OCDOCPAGAR:
- 1.8 P_GERA_COMISSAO:
- 1.9 P_GERA_BANCO:
- 1.10 P_GERA_ORDCOMP:
- 1.11 P_GERA_PEDIDO:
- 1.12 P_GERA_COMISSAOPEDABERTO:
- 1.13 P_GERA_CAIXA:
- 1.14 P_CODSERIE:
- 1.15 P_IMPRIMEPEDIDOVENCIDO:
- 1.16 P_IMPRIMECOMPEDVENCIDO:
- 1.17 P_IMPRIMEOCOMPRAVENCIDO:
- 1.18 P_DATAVENCIMENTO:
- 1.19 P_REMOVER_DIAS_RECEBER:
- 2 EXPLICAÇÃO DOS RETORNOS:
- 3 EXEMPLO DA STRING DE CONEXÃO NO POWERBI:
EXPLICAÇÃO DOS PARAMETROS:
P_CODEMPRESA:
Indicação do Código da Empresa
P_QTDDIAS :
Indicação de Quantos dias à partir de hoje serão considerados no cálculo do Relatório. O Criério será : Data de Hoje mais o parametro. Exemplo : 01/06/2017 mais 10 dias = 11/06/2017
P_GERA_DOCRECEB:
Indicação se considera Contas a Receber no Fluxo Caixa
P_GERA_OCDOCRECEB:
Indicação se considera Ocorrências de Contas a Receber no Fluxo Caixa
P_GERA_CHQTERC:
Indicação se considera Cheques Terceiros no Fluxo Caixa
P_GERA_DOCPAGAR:
Indicação se considera Contas a Pagar no Fluxo Caixa
P_GERA_OCDOCPAGAR:
Indicação se considera OcorrÊncias Contas Pagar no Fluxo Caixa
P_GERA_COMISSAO:
Indicação se considera Comissão no Fluxo Caixa
P_GERA_BANCO:
Indicação se considera Controle Bancario no Fluxo Caixa
P_GERA_ORDCOMP:
Indicação se considera Ordem Compra no Fluxo Caixa
P_GERA_PEDIDO:
Indicação se considera Pedido em Aberto no Fluxo Caixa
P_GERA_COMISSAOPEDABERTO:
Indicação se Gera Comissão de Pedidos em Aberto no Fluxo de Caixa
P_GERA_CAIXA:
Indicação se Gera Caixa no Fluxo de Caixa
P_CODSERIE:
Permite filtrar uma Série Específica na Seleção de: * Duplicatas a Receber * Ocorrência Duplicas Receber * Duplicatas a Pagar * Ocorrência Duplicas Pagar Se não imformado, sistema vai considerar todas Séries
P_IMPRIMEPEDIDOVENCIDO:
Indicação se Imprime Pedidos Vencidos no Fluxo de Caixa
P_IMPRIMECOMPEDVENCIDO:
Indicação se Gera Comissão Pedidos Vencidos no Fluxo de Caixa
P_IMPRIMEOCOMPRAVENCIDO:
Indicação se Gera Ordem Compra de Pedidos em Aberto no Fluxo de Caixa
P_DATAVENCIMENTO:
Data limite de Vencimento para : * Cheques Terceiros * Duplicatas a Receber * Ocorrência Duplicatas a Receber * Duplicatas a Pagar * Ocorrência Duplicas a Pagar * Comissões * Movimento Bancário * Pedidos de Compra * Ordens de Compra dos Pedidos
Se não informado, o sistema vai considerar todos os vencimentos do período
P_REMOVER_DIAS_RECEBER:
Indicação de Limite em Dias nas Duplicatas a Receber que serão exibidas. O Sistema vai considerar : * Data Inicial menos este parametro.
Na prática tem a mesma função do Item 1.18 acima.
EXPLICAÇÃO DOS RETORNOS:
TITULO : Título do Filtro, com Data/Hora de extração dos dados; EMPRESA_CODIGO : Código da Empresa ( responsável legal pelas Compras ) EMPRESA_RAZAOSOCIAL : Razão Social da Empresa ( responsável legal pelas Compras ) EMPRESA_CNPJ : CNPJ da Empresa ( responsável legal pelas Compras ) DATA : Data de Cálculo do Fluxo de Caixa VALORCHEQTERC : Saldo de Cheques de Terceiro na Data VALORDOCRECEB : Saldo de Contas a Receber na Data VALOROCDOCREC : Saldo de Ocorrências de Documentos a Receber na Data VALORDOCPAGAR : Saldo de Duplicatas à Pagar na Data VALOROCDOCPAG : Saldo de Ocorrências de Documentos a Pagar na Data VALORCOMISSAO : Saldo de Comissões à Pagar na Data VALORBANCO : Saldo das Contas Bancárias da Data VALORBANCO_CX : Saldo das Contas Caixa da Data OCOMPRAABERTO : Saldo das Ordens de Compras em Aberto na Data PEDIDOSABERTO : Saldo de Pedidos em Aberto na Data ADIANTABERTO : Saldo dos Adiantamentos dos Pedidos em Aberto na Data COMPEDABERTO : Saldo de Comissão dos Pedidos em Aberto na Data SALDODIAFINAN : Saldo Financeiro do Dia Fórmula: Saldo Financeiro do Dia = ( Saldo Documentos Receber + Saldo Ocorrência Documentos Receber + Saldo Cheques Terceiro ) Se Saldo das Contas Bancárias > 0 Saldo Financeiro do Dia = Saldo Financeiro do Dia + Saldo das Contas Bancárias Se Saldo do Banco <= 0 Saldo Financeiro do Dia = Saldo Financeiro do Dia - Saldo das Contas Bancárias Saldo Financeiro do Dia = Saldo Financeiro do Dia + (Soma de Documentos Pagar + Valor Ocorrência Documentos Pagar ) Se Soma de Comissão > 0 Saldo Financeiro do Dia = Saldo Financeiro do Dia - Soma da Comissão Se Soma de Comissão <= 0 Saldo Financeiro do Dia = Saldo Financeiro do Dia + Soma da Comissão SALDODIA : Saldo do Dia Fórmula : Saldo do Dia = (Saldo de Documentos Receber + Saldo de Ocorrências Documentos Receber + Saldo Cheques de Terceiro + Saldo Pedidos em Aberto - Saldo Adiantamentos em Aberto ) Se Saldo de Contas Bancárias > 0 Saldo do Dia = Saldo do Dia + Saldo de Contas Bancárias Se Soma do Saldo do Banco <= 0 Saldo do Dia = Saldo do Dia - Saldo de Contas Bancárias Saldo do Dia = Saldo do Dia - ( Saldo Documentos Pagar + Saldo Ocorrências Documento Pagar + Saldo Ordem Compras Aberto ) Se Saldo Comissão > 0 Saldo do Dia = Saldo do Dia - Saldo Comissão Se Saldo Comissão Pedidos Aberto <= 0 Saldo do Dia = Saldo do Dia + Saldo Comissão Se Saldo Comissão Pedidos Aberto > 0 Saldo do Dia = Saldo do Dia - Saldo Comissão Pedidos Aberto Se Saldo Comissão <= 0 Saldo do Dia = Saldo do Dia + Saldo Comissão Pedidos Aberto
EXEMPLO DA STRING DE CONEXÃO NO POWERBI:
SELECT * FROM POWERBI_FLUXOCAIXACOMPRA(1, 7, 'S', 'S', 'S', 'S', 'S', 'S', 'S', 'S', 'S', 'S', 'S', '%', 'S', 'S', 'S', NULL, NULL);