Pagamento de Duplicatas com Cheques de Terceiros
Objetivo: O cheque de terceiro está de posse da empresa e será passado para o pagamento de uma conta cadastrada no sistema. Da mesma maneira que a opção anterior, nesta opção é necessário a criação de um novo lote para saída dos cheques.
Não é possível realizar a saída do cheque de terceiro sem um documento do contas a pagar que foi cadastrado no estoque compras, na nota de produtos ou simplificada.
Cadastrado o lote, é preciso informar qual cheque será utilizado e em qual pagamento do contas a pagar será vinculado.
Após salvar o lote é preciso informar os cheques, para isso também há duas opções: individualmente e por seleção, na tela incluir por seleção, para utilizar o cheque em aberto é preciso que ele esteja selecionado e na opção individual que é aberto quando clica em novo na tela Cheque de Terceiros(Pagamentos), clique no link “Núm Cheque(C)” e informe o numero do cheque e clique em fechar.
Com os cheques já selecionados, clique no link “Duplicatas (D)”, e informe as duplicatas que serão baixadas com os cheques, caso não exista o documento será necessário cadastrá-lo no módulo Estoque Compras na opção Nota fiscal de produtos ou Simplificada. E da mesma forma que no tópico anterior, há como selecionar várias duplicatas ou individualmente.
Se optar por selecionar individualmente, abrirá a tela conforme imagem abaixo.
Para utilizar a opção clique no link “Número{N}”, e na tela a seguir selecione a duplicata a pagar seguido da opção fechar.
Os procedimentos acima de pagamento de duplicata com cheque bem como o de recebimento de duplicata com cheque efetuam a baixa de seus respectivos documentos, para baixa correta confira os valores a baixar e valores recebidos.